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企业聚焦

关于深化自治区属国有企业内部审计监督工作的实施意见研讨会

为深入贯彻落实国务院国资委关于加快建立健全国有企业内部审计监督体系和制度工作部署,推动企业建立符合中国特色现代企业制度要求的内部审计管理体制,健全企业内部审计监督体系和工作制度。6月29日,宁夏投资置业有限公司和宁夏恒大典当有限公司参加了由集团公司审计部组织的关于深化自治区属国有企业内部审计监督工作的实施意见交流研讨会。会议由审计稽核部徐总主持,集团公司审计部及各权属企业相关人员参加了会议。

会上,审计稽核部徐总从该意见出台背景、制度背景、审计工作流程模板三个方面进行了解析,重点从总体要求、强化统一管控能力、有效履行工作职责、聚焦经济责任、突出关键环节、加强内控体系审计、压实整改落实责任、加强内部审计工作的监管等八个方面,就内部审计监督工作的要求,建立健全党委、董事会领导下的内部审计领导体制,切实发挥董事会审计委员会管理和指导作用,积极推动内部审计监督无死角、全覆盖,深化和改善经济责任审计工作。初步形成了职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制,为强化国有资产监督,防止国有资产流失,促进企业高质量发展提供了有力支撑。

通过本次专题研讨会,进一步深入自查责任追究工作体系建设,切实加强国有企业内部审计监督工作。促进国有企业落实党和国家方针政策以及国有资产监管各项政策制度,提升公司治理水平和风险防范能力。

(投资运营中心)

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